齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,借 银行存款 贷 预收账款
老师,销售方,本月已销售商品,商品已出库,销售发票未开具,暂估入账怎么做会计分录呢
购买一批商品,款已付货物已收到,但未收到对方的发票,这个会计分录该怎么做呢?
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
销售商品,货款已收,但是未开票,会计分录怎么做
一般纳税人,商品已出售,货款已收到,但是还未开销项票,当月会计分录怎么做
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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如果没有收到款尼
我可以先确定为收入吗
你好,可以先确认收入
发票要是下个月开了,在下个月增值税报表怎么调整
你好,在无票收入栏填相应负数
好的,谢谢
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