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您好老师再问一下加计抵减分录,借:应交税费-j9九游会网址

2022-12-15 11:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-15 11:59

你好,同学,不需要 结转

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快账用户4577 追问 2022-12-15 12:00

老师加计抵减分录做的对不对?

齐红老师 解答 2022-12-15 12:33

加计抵减完全不用做分录同学

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快账用户4577 追问 2022-12-15 12:40

加计抵减不用做分录?不对吧

齐红老师 解答 2022-12-15 12:43

对的✧٩(ˊωˋ*)و✧在我们实际操作中可以不用做,如果你未交增值税是用加计抵减的,就是借未交增值税 贷其他收益

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快账用户4577 追问 2022-12-15 12:45

加计抵减账务处理就是借:应交税费-未交增值税,贷其他收益就行了呗?

齐红老师 解答 2022-12-15 12:45

对的✧٩(ˊωˋ*)و✧你的其他收益就是你们抵扣的加计抵减数

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快账用户4577 追问 2022-12-15 12:46

是的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-12-15 12:47

好的呢⊙▽⊙同学祝你生活愉快

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你好,同学,不需要 结转
2022-12-15
同学你好 ,12月加计抵减额想过下账借:应交税费~增值税加计抵减额1,贷:应交税费~增值税加计抵减额1。——不需要做这个分录的;
2021-02-03
你好;    可以的; 可以一起做账的  
2022-07-25
同学你好,您 的分录是对的phone
2022-01-24
抵扣的时候做借应交税费未交增值税贷其他收益。
2023-12-27
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