齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的,就是你那样理解的
老师好,小规模餐饮业从1月份起免征增值税,1月份计提的增值税和附加税进入营业外收入,这块营业外收入要交企业所得税吗? 在以后免征增值税的月份里不计提增值税和附加税行吗
小规模纳税人减免的增值税收入,计入营业外收入的这部分要并入缴纳企业所得税吗
小规模虽然免征增值税,但是营业外收入增加了,企业所得税是不是增加了
小规模纳税人季度销售额未达到起征点,减免了增值税。然后又转到营业外收入,这样又多交了企业所得税,企业少交了增值税,多交了企业所得税,划算吗?
小规模纳税人免征增值税部分计入营业外收入,增加的收益,需要多交企业所得税,国家免了增值税,确增加了企业所得税,这个该怎么理解?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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免征增值税部分,为什么不能直接做账的时候不体现,做成,借 银行存款 贷 收入 ?
要跟增值税收入保持一致
可以具体说下吗?不太理解
这个减免的税本身就是增值税呀,只是国家给免了,不是你的收入
对啊,不是我的收入,为什么要计入营业外收入,交企业所得税呢?
意思是不是销售收入,是营业外收入
国家都给我免了。为什么还要记到营业外收入里面?
免的是增值税,不交税了就是营业外收入了