齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,您好,很高兴为您解答。
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06 711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
老师,就是这个公司没有库存,属于中间代理商,直接从厂家发货给下面的公司。第一块:收到厂家的服务费记入主营业务收入~服务费,第二块:支付给业务员的结算计入了销售费用。第三块:支付给别的公司的商业补款应该计入销售费用?还是主营业务成本里面?我不明白。
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
免征的增值税计入了业外收入和其他收益科目。,那这块儿需不需要再缴纳企业所得税了??
小规模纳税人季度不超过30万元,免征增值税,这个增值税是转入营业外收入还是转入其他收益科目??
收到新车机动车销售统一发票后,里面的增值税税额可以抵税吗?还是不能抵税直接做进固定资产里面呢,假如可以抵税的话会计分录是什么呢
收到新车机动车销售统一发票后,里面的增值税税额可以抵税吗?还是不能抵税直接做进固定资产里面呢
当月我司支付新车车款后,4s店在当月开出纸质发票,做了一笔借预付账款贷银行存款,因为新车跟发票是次月才送到我司手里,所以在次月收到发票跟车后,做进次月的固定资产,并且冲掉预付账款对吗
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老师,你没回答我的问题
同学,您好,成本和费用的边界就是说成大白话,成本是可以直接对应的,而费用不可以。第二第三块都应该计入成本去。