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老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)-j9九游会网址

2021-02-25 11:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-25 12:18

您好,内帐的初始余额是根据什么来的呢?

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您好,内帐的初始余额是根据什么来的呢?
2021-02-25
同学你好 可以暂估的 汇算清缴之前来发票就行
2021-02-25
你好,之前是暂估入库,然后结转了成本吗?
2021-02-25
1、无票收入确认 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-17
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022-11-22
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